增值税一般纳税人如何进行认证抵扣?

我是一家公司的财务人员,公司是增值税一般纳税人。现在对认证抵扣这块不太清楚,不知道具体该怎么做,是要准备什么资料,走什么流程呢?希望能得到详细解答。
张凯执业律师
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增值税一般纳税人认证抵扣,是指纳税人将取得的增值税扣税凭证进行认证或确认,进而从销项税额中抵扣进项税额的过程。下面为你详细介绍认证抵扣的相关内容。


首先,了解可以用于认证抵扣的凭证。常见的有增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、农产品收购发票或者销售发票、解缴税款的完税凭证等。这些凭证是纳税人进行抵扣的重要依据。


接着,是认证抵扣的方式和时间。目前主要有两种认证方式,一种是通过增值税发票综合服务平台进行勾选认证,纳税人登录该平台,根据系统提示操作,选择需要抵扣的发票进行勾选确认。另一种是前往办税服务厅进行扫描认证。对于认证时间,自2020年3月1日起,增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。


然后,认证抵扣的流程。先在规定时间内取得合法有效的扣税凭证,之后按上述认证方式完成认证。认证通过后,在纳税申报时,将认证相符的进项税额填入增值税纳税申报表及其附列资料相应栏次进行申报抵扣。


依据《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条规定,纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额,为进项税额。下列进项税额准予从销项税额中抵扣:(一)从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额。(二)从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额。(三)购进农产品,除取得增值税专用发票或者海关进口增值税专用缴款书外,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和11%的扣除率计算的进项税额,国务院另有规定的除外。进项税额计算公式:进项税额=买价×扣除率。(四)自境外单位或者个人购进劳务、服务、无形资产或者境内的不动产,从税务机关或者扣缴义务人取得的代扣代缴税款的完税凭证上注明的增值税额。准予抵扣的项目和扣除率的调整,由国务院决定。


最后,要注意一些特殊情况。比如,用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产,其进项税额不得从销项税额中抵扣。纳税人应准确区分可抵扣和不可抵扣的项目,确保认证抵扣的准确性。

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