已经使用蓝字发票,该如何申报增值税?

我开了蓝字发票,但是不知道在申报增值税的时候要怎么做。之前没遇到过这种情况,也不清楚具体的申报流程和需要注意的地方,有没有懂行的能给我讲讲该怎么申报啊?
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

首先,咱们得先明白什么是蓝字发票。蓝字发票其实就是正常经营业务中所开具的发票,与红字发票(用于冲减错误或退回业务)相对。当你使用了蓝字发票后,申报增值税是一项重要且必须准确完成的工作。


在申报增值税时,一般纳税人与小规模纳税人的申报流程有所不同。对于一般纳税人来说,要依据《增值税一般纳税人纳税申报办法》来操作。在进行申报前,需要先完成发票的认证工作,这一步是为了确认发票的真实性和合法性。通常可以通过增值税发票综合服务平台进行操作,在该平台上勾选确认用于抵扣的蓝字发票。之后,填写增值税纳税申报表。其中,主表是反映当期应纳税额的总体情况,附表一填写销售情况,附表二填写进项税额情况等。在填写附表一时,要按照蓝字发票上的销售额和税额准确填写到相应的栏次中。比如,销售货物开具的蓝字发票,就填写在“开具增值税专用发票”或“开具其他发票”对应的栏次。


小规模纳税人则依据《增值税小规模纳税人纳税申报办法》进行申报。小规模纳税人一般按季度申报增值税。在填写纳税申报表时,根据蓝字发票的销售额,区分不同的征收率填写在对应的栏次。如果季度销售额未超过规定的免税标准,其销售额填写在“免税销售额”相关栏次;如果超过了免税标准,则按照适用征收率计算应纳税额并填写在相应栏次。例如,销售货物开具的蓝字发票,将销售额填写在“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”栏次。


无论你是一般纳税人还是小规模纳税人,在申报增值税时都要确保数据的准确性,并且要在规定的申报期限内完成申报,避免逾期申报产生滞纳金等不必要的损失。

相关问题

为您推荐20个相关问题

差额开票如何申报增值税?

我公司采用差额开票的方式开了发票,但是我不知道在申报增值税的时候该怎么操作。具体要填哪些表,数据该怎么填,有没有什么注意事项,我都一头雾水,希望有人能详细解答一下。

开错为大额发票,跨月该如何进行增值税申报处理?

我给客户开票的时候,不小心开成大额发票了,现在已经跨月。我不太清楚这种情况在增值税申报方面要怎么处理,是要重新开发票吗?申报流程会有什么变化?希望了解下具体该怎么做。

负数发票大于正数发票时该如何申报?

我在经营公司开票过程中,遇到了负数发票金额大于正数发票金额的情况。不太清楚这种情况下要怎么进行税务申报,是和正常申报流程一样,还是有特殊的操作呢?担心申报错误会带来税务风险,想了解具体该怎么做。

开蓝字发票需要交税吗?

我最近开了一张蓝字发票,不太清楚这种发票是不是要交税。我之前没接触过蓝字发票,不知道它和其他发票在交税方面有啥不一样。想问下,开蓝字发票到底要不要交税呀?

蓝字发票在额度内就不用交税吗?

我开了蓝字发票,金额在额度内,不太清楚这种情况下是不是就不用交税了。我对税务这块不太懂,也不知道相关规定是怎样的,想弄明白在额度内开蓝字发票到底要不要交税,有没有明确的法律依据呢?

一般纳税人跨月冲红该如何申报增值税?

我是一般纳税人,上个月开的发票这个月需要冲红,但是我不知道在申报增值税的时候该怎么处理。我担心申报错了会有税务风险,想了解一下具体的申报流程和方法,有没有相关的规定可以依据呢?

这个月开具红字发票该如何报税?

我这个月开具了红字发票,但是不知道在报税的时候要怎么处理。之前没遇到过这种情况,完全不清楚流程,也担心报错会有麻烦。想问问具体该怎么在报税时操作,是和正常发票一样申报,还是有特殊的步骤?

差额开票该如何申报增值税?

我在处理公司税务申报时遇到了差额开票申报增值税的问题。不太清楚具体的申报流程和要求,也不知道需要准备哪些资料。我想了解一下,差额开票申报增值税的详细步骤是怎样的,有没有什么需要特别注意的地方呢?

小规模纳税人红字发票怎么申报?

我是小规模纳税人,之前开了张发票,现在需要开红字发票冲抵。但我不知道开了红字发票后该怎么进行申报,是和正常发票申报一样吗,还是有特殊流程?希望了解下具体的申报方法和注意事项。

不征税发票该如何申报增值税?

我手里有一些不征税发票,但是我不知道在申报增值税的时候该怎么处理。是不用管这些发票,还是要在申报表上填写什么内容呢?我怕申报错了会有麻烦,所以想问问具体该如何操作。

已开红字单未开红字发票该如何申报?

我在处理税务申报时遇到个难题,已经开具了红字信息单,但还没来得及开红字发票,现在到了申报期,完全不知道该怎么操作。在网上查了些资料,说法也不统一,所以想问问懂行的人,这种情况下到底该如何进行申报?

开具负数发票后要怎么报税?

我公司前段时间开具了负数发票,但是在报税的时候不知道该怎么处理。之前没遇到过这种情况,不清楚是和正常发票一起申报,还是有特殊的申报流程。希望了解一下开具负数发票后具体的报税步骤和注意事项。

小规模纳税人开了一张专票如何报税?

我是小规模纳税人,最近开了一张专票,但是不知道该怎么报税。之前没遇到过这种情况,也不清楚具体的流程和需要注意的地方,有没有懂行的朋友能给我讲讲具体该怎么做?

电子发票怎么申报增值税?

我手上有电子发票,但是不太清楚该如何用它来申报增值税。申报的流程是怎样的,需要准备什么材料,有没有什么注意事项呢?希望懂的人能给我讲讲。

负数销售额该如何申报增值税?

我在经营公司时,遇到了销售额为负数的情况。之前没碰到过这种事儿,完全不知道该怎么去申报增值税。想问下在申报流程、需要提交的材料以及有啥特殊规定这些方面,到底是怎样的呢?

红冲了发票出现负数增值税该怎么申报?

我公司最近红冲了一些发票,结果增值税变成负数了。我不太清楚这种情况下该如何进行申报,担心申报错误会带来税务风险。想问下在这种出现负数增值税的情形下,具体的申报流程和需要注意的事项有哪些?

数字电子发票如何申报增值税?

我开了数字电子发票,但是不知道该怎么用它来申报增值税。我对申报流程完全不了解,也不清楚需要准备什么资料。想问问有没有了解这方面的朋友,能详细说说数字电子发票申报增值税的具体步骤和要点吗?

增值税小规模纳税人申报开专用发票该如何填写?

我是增值税小规模纳税人,最近需要申报开具专用发票,但不知道具体该怎么填写相关内容。我不清楚各项填写的规范和要求,也担心填错会带来麻烦,想了解下填写时要注意什么,每个栏次都该填些什么,希望得到专业的解答。

开具的增值税发票申报时没有自动上数怎么办?

我开具了增值税发票,在申报的时候发现数据没有自动上传。我不太清楚这种情况是正常的,还是哪里出了问题。我担心会影响纳税申报,不知道该怎么解决,是要手动操作,还是系统有故障呢?

增值税普通发票如何申报?

我开了增值税普通发票,但是不知道该怎么进行申报。也不太清楚申报的流程和需要注意的事项,怕申报错了会有麻烦。想问问大家,增值税普通发票具体要怎么申报呢?