出售固定资产汇算清缴该怎么填?

我公司出售了一批固定资产,现在到了汇算清缴的时候,不知道在报表里该怎么填写相关内容。之前没处理过这种情况,也不清楚具体的填写规则和注意事项,想知道该按照什么步骤和要求来填出售固定资产汇算清缴这部分内容。
张凯执业律师
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首先,我们来了解一下固定资产出售和汇算清缴的概念。固定资产出售就是企业把自己不再使用或者多余的固定资产卖给其他单位或个人。而汇算清缴是企业在纳税年度终了后规定时期内,依照税收法律、法规、规章及其他有关企业所得税的规定,自行计算全年应纳税所得额和应纳所得税额,根据月度或季度预缴的所得税数额,确定该年度应补或者应退税额,并填写年度企业所得税纳税申报表,向主管税务机关办理年度企业所得税纳税申报、提供税务机关要求提供的有关资料、结清全年企业所得税税款的行为。


对于出售固定资产在汇算清缴中的填写,主要涉及到企业所得税年度纳税申报表的相关表单。


在填写之前,要先明确固定资产出售的收入以及相关的成本和损失。出售固定资产的收入要计入企业的应税收入。根据《中华人民共和国企业所得税法》第六条规定,企业以货币形式和非货币形式从各种来源取得的收入,为收入总额,包括销售货物收入、提供劳务收入、转让财产收入等,出售固定资产就属于转让财产收入。


接下来看成本和损失方面。固定资产的计税基础、清理费用等可以在税前扣除。比如,企业当初购买固定资产花了一定的钱,后续可能还有一些为了出售而进行清理的费用等。按照《中华人民共和国企业所得税法》第十一条规定,在计算应纳税所得额时,企业按照规定计算的固定资产折旧,准予扣除。对于已出售的固定资产,其累计折旧等要进行相应的处理。


在具体填写表单时,一般会涉及到《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》和《纳税调整项目明细表》等。在《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》中,要填写固定资产的原值、折旧情况等信息,对于已出售的固定资产,要准确反映其折旧停止等情况。在《纳税调整项目明细表》中,根据出售固定资产的收入、成本和损失等情况,判断是否需要进行纳税调整。如果会计处理和税法规定存在差异,就需要在该表中进行调整,以确保按照税法规定正确计算应纳税所得额。


需要注意的是,不同的情况可能在填写上会有细微差别。比如,如果固定资产是正常出售,和因报废等原因出售,在填写时可能会有不同的侧重点。同时,要仔细核对相关数据,确保填写的准确性,避免因填写错误导致税务风险。

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