印花税计税金额该怎么填写?

我在填写印花税申报表格时,完全不知道计税金额该怎么填。我有一笔业务合同,不清楚是以合同的总金额填写,还是要扣除一些费用后填写。也不知道不同类型的合同在填写计税金额上有没有区别。希望能得到详细的解答。
张凯执业律师
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印花税计税金额的填写需要根据不同情况来确定。首先,我们要明白印花税是对经济活动和经济交往中订立、领受具有法律效力的凭证的行为所征收的一种税。


对于计税金额,一般来说,如果合同中明确规定了金额,那么通常就按照合同所记载的金额来填写印花税计税金额。例如,一份买卖合同明确约定了货物的总价款为100万元,那么在填写印花税计税金额时,就填写100万元。这是因为《中华人民共和国印花税法》规定,应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款。


但是,如果合同中没有单独列明增值税税款,那么就按照包含增值税的合同金额来填写计税金额。比如,合同约定货物总价113万元,没有分别注明货款和增值税,那么计税金额就是113万元。


对于一些特殊情况,比如财产租赁合同,其计税依据是租赁金额。如果是按年支付租金,就按每年的租金金额填写;如果是一次性签订多年的租赁合同,就按整个租赁期的租金总额填写。


另外,有些合同可能会有折扣、折让等情况。如果在合同中明确约定了折扣金额,那么计税金额应该按照扣除折扣后的金额填写。比如,合同原价100万元,给予10%的折扣,实际交易金额为90万元,那么计税金额就填写90万元。


总之,填写印花税计税金额要以合同的实际情况为基础,严格按照印花税法的相关规定来操作。如果对计税金额的填写仍有疑问,建议咨询当地税务机关或专业税务顾问。

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