运输服务发票该如何进行进项抵扣填写?

我公司经常有运输业务,取得了不少运输服务发票。我知道这些发票可以进行进项抵扣,但不清楚具体该怎么在相关表格里填写。不知道填写有啥要求和步骤,怕填错了影响抵扣,所以想了解下运输服务发票进项抵扣填写的详细情况。
张凯执业律师
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首先,我们来解释一下进项抵扣。进项抵扣就是企业在购买货物、接受劳务或者服务等经营活动中支付的增值税,在符合规定的情况下,可以从企业销售货物、提供劳务或者服务等产生的销项税额中扣除。简单来说,就是减少企业需要缴纳的增值税金额。


对于运输服务发票的进项抵扣填写,根据《国家税务总局关于调整增值税纳税申报有关事项的公告》等相关规定,一般纳税人取得的运输服务增值税专用发票,需要在增值税纳税申报表附列资料(二)中进行填写。


具体步骤如下:第一步,先在增值税发票综合服务平台对取得的运输服务增值税专用发票进行勾选确认。勾选确认的目的是为了让税务系统知道这张发票是用于进项抵扣的。


第二步,在填写增值税纳税申报表附列资料(二)时,将认证相符的运输服务增值税专用发票的份数、金额、税额分别填入第1栏“认证相符的增值税专用发票”和第2栏“其中:本期认证相符且本期申报抵扣”。这两栏数据会自动汇总到主表中计算应纳税额。


如果取得的是其他合法有效的运输发票,比如注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单、铁路车票、公路、水路等其他客票,其进项税额的计算和填写方式有所不同。航空旅客运输进项税额=(票价 + 燃油附加费)÷(1 + 9%)× 9%;铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1 + 9%)× 9%;公路、水路等其他旅客运输进项税额=票面金额÷(1 + 3%)× 3%。这些计算得出的进项税额需要填入附列资料(二)第8b栏“其他”中。同时,还要在第10栏“(四)本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证”中填写相应的份数、金额和税额。


总之,在进行运输服务发票进项抵扣填写时,要严格按照规定的步骤和要求操作,确保数据准确无误,避免因填写错误导致无法正常抵扣或者引发税务风险。

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