进项税额和销项税额如何抵消?

我开了家小公司,在处理税务时遇到了难题。每月公司既有购进货物产生的进项税额,也有销售商品产生的销项税额。我不太清楚这两者要怎么抵消,担心操作不当会影响公司税务,想了解具体的抵消方法和相关规定。
张凯执业律师
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在理解进项税额和销项税额如何抵消之前,我们先来了解一下这两个概念。进项税额指的是纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产或者不动产时,支付或者负担的增值税额。简单来说,就是企业在采购环节交给供应商的增值税。销项税额则是纳税人销售货物、劳务、服务、无形资产或者不动产时,按照销售额和适用税率计算并向购买方收取的增值税额,也就是企业在销售环节从客户那里收到的增值税。




进项税额和销项税额的抵消,实际上就是增值税的抵扣机制。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》规定,一般纳税人销售货物或者提供应税劳务,应纳税额为当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额。应纳税额的计算公式为:应纳税额 = 当期销项税额 - 当期进项税额。




在进行抵扣时,需要满足一定的条件。首先,企业必须是一般纳税人,小规模纳税人不能进行进项税额的抵扣。其次,取得的进项税额必须有合法有效的增值税扣税凭证,比如增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书等。并且,这些购进的货物、劳务等必须是用于增值税应税项目,如果用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费等,其进项税额不得从销项税额中抵扣。




具体操作流程上,一般纳税人在纳税申报期内,需要将当期取得的合法有效的进项税额填入增值税纳税申报表的相应栏次,税务系统会自动计算当期应纳税额。如果当期销项税额大于当期进项税额,其差额就是企业当期需要缴纳的增值税;如果当期销项税额小于当期进项税额,其差额可以结转下期继续抵扣。

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