进项票和销项票如何抵扣?

我开了个小公司,在经营过程中涉及到进项票和销项票。我不太清楚这两种票具体怎么抵扣,比如抵扣的流程是怎样的,有没有时间限制,抵扣比例是多少等问题,希望了解相关的法律规定和操作方法。
张凯执业律师
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在我国税收体系中,进项票和销项票的抵扣是增值税计算中的重要环节,理解这个过程有助于企业合理缴纳税款。下面为您详细解释。


首先,我们来了解一下什么是进项票和销项票。进项票是指企业在购买货物或接受服务时,从销售方取得的增值税专用发票,上面注明了企业支付的进项税额。销项票则是企业在销售货物或提供服务时,开具给购买方的增值税专用发票,上面注明了企业收取的销项税额。


增值税的抵扣原理就是用企业当期的销项税额减去当期的进项税额,得出的余额就是企业当期应缴纳的增值税额。用公式表示就是:应纳税额 = 当期销项税额 - 当期进项税额。


那么,具体的抵扣流程是怎样的呢?企业取得增值税专用发票后,需要在规定的时间内进行认证。根据相关规定,自2020年3月1日起,增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。


企业可以通过增值税发票综合服务平台进行发票的勾选、确认等操作。在申报纳税时,将认证通过的进项税额填入增值税纳税申报表相应栏次,系统会自动计算应纳税额。


需要注意的是,并不是所有的进项税额都可以抵扣。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十条规定,下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:(一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产;(二)非正常损失的购进货物,以及相关的劳务和交通运输服务;(三)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、劳务和交通运输服务;(四)国务院规定的其他项目。


此外,企业还需要确保取得的发票是合法有效的。如果发票不符合规定,如发票内容与实际业务不符、发票开具不规范等,进项税额也不能抵扣。


总之,企业在进行进项票和销项票抵扣时,要严格按照相关法律法规的规定进行操作,确保抵扣的合法性和准确性,避免税务风险。

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