进项税额如何进行抵扣?

我开了一家小公司,在经营过程中会有进项和销项。我知道进项税额可以抵扣,但不清楚具体该怎么操作。比如需要满足什么条件,要准备哪些材料,抵扣的流程是怎样的。希望能得到详细的解答。
张凯执业律师
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进项税额抵扣是指企业在计算应缴纳的增值税时,可以将购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产等所支付或者负担的增值税额,从当期的销项税额中扣除。这样做的目的是避免对企业的同一笔增值额重复征税,减轻企业的税收负担。


要进行进项税额抵扣,首先要满足一定的条件。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条规定,纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额,为进项税额。下列进项税额准予从销项税额中抵扣:(一)从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额。(二)从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额。(三)购进农产品,除取得增值税专用发票或者海关进口增值税专用缴款书外,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和11%的扣除率计算的进项税额,国务院另有规定的除外。进项税额计算公式:进项税额=买价×扣除率。(四)自境外单位或者个人购进劳务、服务、无形资产或者境内的不动产,从税务机关或者扣缴义务人取得的代扣代缴税款的完税凭证上注明的增值税额。


准予抵扣的项目和扣除率的调整,由国务院决定。同时,该条例第九条也规定了,如果纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产,取得的增值税扣税凭证不符合法律、行政法规或者国务院税务主管部门有关规定的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。


在操作流程上,一般来说,企业取得符合规定的增值税扣税凭证后,需要在规定的时间内进行认证或者勾选确认。现在很多地区都可以通过增值税发票综合服务平台进行网上操作。认证或者勾选确认通过后,在申报纳税时,将准予抵扣的进项税额填写在增值税纳税申报表相应的栏次中,系统会自动计算出当期应缴纳的增值税额。需要注意的是,不同类型的业务和扣税凭证可能会有一些特殊的规定和要求,企业要严格按照相关法律法规和税务机关的要求进行操作,避免出现税务风险。

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