进口商品在国内销售怎样缴纳增值税?

我有一批进口商品准备在国内销售,但是不太清楚该如何缴纳增值税。不知道计税依据是什么,税率是多少,缴纳的流程又是怎样的。希望了解相关的法律规定和操作方法,避免在税务方面出现问题。
张凯执业律师
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首先,我们来了解一下进口商品在国内销售缴纳增值税的基本概念。增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收的一种流转税。对于进口商品在国内销售而言,这意味着在商品从国外进入国内市场并进行销售的过程中,需要就其增值部分缴纳相应的税款。


关于计税依据,根据《中华人民共和国增值税暂行条例》规定,进口货物的单位和个人为增值税的纳税人。组成计税价格和应纳税额的计算公式为:组成计税价格 = 关税完税价格 + 关税 + 消费税(如果该商品属于应征消费税的范围);应纳税额 = 组成计税价格×税率。这里的关税完税价格是指海关根据有关规定对进出口货物进行审定或估定后通过估价确定的价格,它是海关征收关税的依据。关税则是根据商品的种类和相关的关税税率来计算的。而消费税,只有部分特定的商品才需要缴纳,比如烟酒、化妆品等。


在税率方面,目前增值税税率有不同的档次。一般来说,纳税人销售或者进口货物,除列举的外,税率均为13%。但像粮食、食用植物油、自来水、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、沼气、居民用煤炭制品、图书、报纸、杂志、饲料、化肥、农药、农机、农膜等货物,税率为9%。具体适用的税率要根据进口商品的种类来确定。


缴纳流程方面,进口货物的纳税人在进口环节缴纳增值税,是由海关代征。纳税人应当自海关填发海关进口增值税专用缴款书之日起15日内缴纳税款。在货物进口时,海关会根据上述的计税依据和税率计算出应缴纳的增值税额,并开具海关进口增值税专用缴款书。纳税人缴纳税款后,凭借海关进口增值税专用缴款书进行进项税额的抵扣等后续操作。当进口商品在国内销售时,销售方按照销售金额和适用税率计算销项税额,然后用销项税额减去进项税额(即进口环节缴纳的增值税),得出当期应缴纳的增值税额,并按照规定的纳税申报期限向主管税务机关申报纳税。

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