固定资产处置怎样申报增值税?

我公司有一批固定资产要处置,但是不知道该如何申报增值税。想问下具体的申报流程是怎样的,需要准备哪些材料,在申报过程中有什么需要特别注意的地方吗?希望懂的人能给解答一下。
张凯执业律师
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在解释固定资产处置如何申报增值税之前,先明确一下固定资产处置的概念。固定资产处置就是企业把自己不再使用或者不需要的固定资产进行出售、转让、报废等处理。


对于增值税的申报,不同情况适用不同的税率和申报方式。一般纳税人销售自己使用过的固定资产,如果该固定资产是在2009年1月1日增值税转型改革之前购进或者自制的,按照简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税。依据《财政部 国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》(财税〔2009〕9号)规定,一般纳税人销售自己使用过的属于条例第十条规定不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产,按简易办法依4%征收率减半征收增值税(自2014年7月1日起调整为按照简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税)。


如果是在2009年1月1日之后购进或者自制的固定资产,并且已经抵扣过进项税额的,按照适用税率征收增值税。这里的适用税率通常是和该固定资产相关业务的正常增值税税率,比如销售一般的生产设备,适用税率可能是13%。这依据的是《中华人民共和国增值税暂行条例》及其实施细则的相关规定。


小规模纳税人销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税。根据《财政部 国家税务总局关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》(财税〔2008〕170号)和《财政部 国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》(财税〔2009〕9号)的规定。


在申报流程方面,企业首先要进行发票开具。如果是一般纳税人适用简易计税方法的,可以开具增值税普通发票,不得开具增值税专用发票;如果按照适用税率征收增值税的,可以开具增值税专用发票。小规模纳税人销售自己使用过的固定资产,应开具普通发票,不得由税务机关代开增值税专用发票。


然后在纳税申报时,一般纳税人需要在增值税纳税申报表附列资料(一)中填写相应的销售额和销项税额等信息。适用简易计税方法的,还需要在《增值税减免税申报明细表》中填写减免税相关信息。小规模纳税人则在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》中填写相关销售额和应纳税额等信息。同时,企业要保存好相关的合同、发票、固定资产入账凭证等资料,以备税务机关检查。

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