所得税清算退税分录该怎么做?

我公司在进行所得税清算后有退税情况,但是我不太清楚在财务上该如何做退税的分录。我知道这涉及到一些专业的财务和税务知识,希望了解清楚该如何准确操作,避免在账务处理上出现错误,想请教一下具体的分录做法。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

所得税清算退税分录的做法需要依据不同情形进行处理,下面为您详细介绍:


### 多交所得税在本年度退回

如果是在本年度内发现多交了所得税并收到退税,账务处理相对简单。当企业收到退税款时,首先要冲减之前缴纳所得税时所做的分录。因为之前缴纳所得税是借记“所得税费用”,贷记“应交税费 - 应交所得税”,那么收到退税时就做相反分录。根据《企业会计准则第 18 号——所得税》的相关规定,会计分录如下:

借:银行存款

贷:所得税费用


### 多交所得税在以前年度退回

若多交的所得税是以前年度的,这就需要通过“以前年度损益调整”科目来进行调整。该科目用于核算企业本年度发生的调整以前年度损益的事项以及本年度发现的重要前期差错更正涉及调整以前年度损益的事项。当收到退税款时,会计分录如下:

借:银行存款

贷:应交税费 - 应交所得税

然后调整以前年度损益:

借:应交税费 - 应交所得税

贷:以前年度损益调整

接着将“以前年度损益调整”科目余额转入“利润分配 - 未分配利润”:

借:以前年度损益调整

贷:利润分配 - 未分配利润


### 政策性退税

对于因国家政策调整等原因导致的退税,同样需要依据上述原则进行处理。例如,如果是企业符合某项税收优惠政策而获得的退税,账务处理与多交退税类似。若退税是以前年度的,就通过“以前年度损益调整”;若是本年度的,直接冲减“所得税费用”。同时,企业要根据税务机关的相关文件和要求,准确记录和核算退税事项,确保财务信息的真实性和准确性。

相关问题

为您推荐20个相关问题

企业所得税汇算退税该如何进行账务处理?

我公司在企业所得税汇算后有一笔退税,但是我不知道该怎么进行账务处理。我担心处理不当会影响公司的财务数据和税务申报。想了解一下,在会计分录上具体该怎么做,有哪些需要注意的地方,依据的相关法规是什么。

收到企业所得税汇算清缴退税该如何进行账务处理?

我公司收到了企业所得税汇算清缴的退税,之前没处理过这种情况,不知道该怎么做账。不清楚具体的会计分录怎么写,也不知道在税务方面有没有其他需要注意的地方。希望了解一下规范的账务处理方法。

所得税汇算清缴退税如何进行会计分录?

公司在进行年度所得税汇算清缴时,发现实际缴纳的税款超过了应缴税款,需要申请退税。请问在这种情况下,应该如何进行会计分录?具体操作流程是什么?是否需要调整之前的账目?希望能得到详细的解答。

缴纳汇算企业所得税的分录该怎么做?

我是一家企业的会计,在做缴纳汇算企业所得税的账务处理时,不太清楚具体的分录该怎么写。以前没处理过这类业务,担心写错分录影响财务数据的准确性。想了解一下缴纳汇算企业所得税分录的正确写法和相关注意事项。

应交税费出口退税的会计分录是怎样的?

我是一家企业的会计,现在涉及到应交税费出口退税这一块,不太清楚该怎么做会计分录。我知道这在财务和税务处理上很关键,但具体分录却拿不准,希望了解下规范的做法,避免账务处理出错。

所得税怎样进行会计处理?

我在处理公司财务时,涉及到所得税的会计处理,但是不太清楚具体该怎么做。比如在记账、报表编制等方面,所得税的处理和其他税种有什么不同,遵循什么规则,有没有一些关键步骤和注意事项,希望了解一下相关内容。

退税手续费的会计分录怎么做?

我在处理公司财务时,遇到了退税手续费的会计处理问题。不清楚该如何正确编写会计分录,担心做错会影响财务报表。想了解一下,按照中国的财务法规和会计准则,退税手续费的会计分录具体该怎么写,有哪些需要注意的地方?

补缴企业所得税的会计分录该怎么做?

我公司在税务检查中需要补缴企业所得税,但是我不知道该怎么去做这部分的会计分录。我对会计知识了解不多,希望能弄清楚具体的操作步骤,不然不知道怎么记账,怕影响公司财务记录的准确性。

当年企业亏损汇算清缴是否可以退税?

我经营着一家企业,去年企业出现了亏损。在做汇算清缴的时候,我不太清楚这种情况下能不能退税。如果可以退税,具体的流程和条件是怎样的呢?我想了解清楚,避免错过可能的退税机会。

所得税汇算清缴退税要在哪里操作?

我之前缴纳了所得税,现在到了汇算清缴的时候,发现可以退税。但我完全不知道该在哪里进行退税操作,是在网上操作,还是要去税务大厅呢?希望了解具体的操作地点和方式。

企业所得税退税流程怎么操作,有相关视频吗?

我开了一家小公司,之前预缴企业所得税的时候交多了,现在想申请退税。我对这个流程不太熟悉,也不知道具体要准备什么材料、走哪些步骤。想问问有没有关于企业所得税退税流程操作的视频,这样我能更直观地学习操作。

留抵税额退税的分录怎么做?

我公司最近申请到了留抵税额退税,但是我不知道该如何做相关的会计分录。之前也没处理过这类业务,不清楚具体的操作步骤和记账方法。想了解一下,留抵税额退税在会计上到底该怎么做分录,有没有什么需要特别注意的地方。

多交的企业所得税退回该怎么做账?

我公司之前多交了企业所得税,现在税务部门把多交的税退回了。我不太清楚在财务上该怎么处理这笔退回的税款,是直接计入收入,还是有其他的记账方式呢?希望了解具体的账务处理方法。

企业所得税计提少了该如何进行账务处理?

我公司在计算企业所得税时,发现之前计提少了。现在不知道该怎么处理这些账务,担心处理不当会引发税务问题。想了解下正确的账务处理方法,以及这样处理的依据是什么,会不会对公司财务有其他影响。

给了所得税额该如何做账?

我公司交了所得税额,但是我不知道在财务上该怎么进行账务处理。我对会计和税务方面的知识了解得不多,不清楚具体的记账流程和方法。希望能有人详细解答一下给了所得税额后做账的步骤和要点,避免财务处理出现错误。

企业所得税跨年多交该如何办理?

我公司在跨年时发现企业所得税多交了,不知道该怎么处理。是可以申请退税吗?具体的办理流程是怎样的?需要准备哪些材料呢?实在不太清楚,希望有人能解答一下。

所得税预提的会计分录是怎样的?

我在处理公司财务时,涉及到所得税预提这一块,不太清楚具体该怎么做会计分录。不知道借方和贷方分别应该记什么科目,也不确定金额怎么计算。想了解下正确规范的所得税预提会计分录该如何编制,希望能得到专业解答。

企业退个税手续费该如何做账?

我公司收到了个税手续费返还,但是不知道该怎么做账。不清楚在会计处理上有哪些步骤和要求,也不了解相关的科目该怎么设置,害怕做错账影响财务数据的准确性,想知道正确的做账方法是什么。

计提当期所得税费用的会计分录是怎样的?

我是一家公司的会计,在处理账务时,对于计提当期所得税费用这一块不太清楚该怎么做会计分录。我知道所得税费用的计提对公司财务核算很重要,但自己拿不准正确的记录方式,怕做错影响财务报表。想了解一下正确的计提当期所得税费用的会计分录是怎样的。

所得税如何转入未分配利润?

我公司在财务处理时,涉及到所得税转入未分配利润这一块,不太清楚具体该怎么操作。不知道在会计处理流程上有什么规定,也不清楚相关法律对这一操作有什么要求和限制,想了解下具体该怎么做。