不应出口退税的补税后是否征收企业所得税?

我公司之前有一笔出口退税,后来发现不符合退税条件,进行了补税。现在不知道补税之后,这部分金额还需不需要征收企业所得税,不太清楚相关规定,想知道在这种情况下是否要征收企业所得税。
张凯执业律师
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首先,我们来了解一下企业所得税的概念。企业所得税是对我国境内的企业和其他取得收入的组织的生产经营所得和其他所得征收的一种税。它是根据企业的应纳税所得额来计算的,应纳税所得额就是企业每一纳税年度的收入总额,减除不征税收入、免税收入、各项扣除以及允许弥补的以前年度亏损后的余额。


对于不应出口退税的补税情况,按照相关规定,企业取得的出口退税款不需要计入收入总额缴纳企业所得税。但是,如果是不应退税而退税,后来又进行补税的,这部分补税涉及到企业的成本费用等会计处理问题。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。这里的税金是指企业发生的除企业所得税和允许抵扣的增值税以外的各项税金及其附加。


在不应出口退税补税的情形下,如果这部分补税金额符合上述与取得收入有关、合理支出的条件,是可以在计算企业所得税应纳税所得额时进行扣除的。也就是说,这部分补税本身不会直接导致征收额外的企业所得税,而是会影响企业应纳税所得额的计算。因为补税影响了企业的成本费用等情况,进而会在企业正常计算应纳税所得额时产生相应的作用。所以,一般情况下,补税本身不是直接作为征收企业所得税的依据,而是通过影响应纳税所得额的计算来间接影响企业所得税的缴纳。

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