利息支出是否要纳税调增?

我公司有一些利息支出,不太清楚在纳税申报时这些利息支出需不需要进行纳税调增。也不知道判断的标准是什么,想了解下在什么样的情况下利息支出要纳税调增,什么样的情况不用,希望懂的朋友帮忙解答。
张凯执业律师
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在税法上,利息支出是否要纳税调增需要分情况来看。首先,我们来解释一下什么是纳税调增。纳税调增就是在计算应纳税所得额时,把会计利润按照税法规定进行调整,增加应纳税所得额。


根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例规定,企业在生产经营活动中发生的合理的不需要资本化的借款费用,准予扣除。这里所说的合理的借款费用,包括非金融企业向金融企业借款的利息支出、金融企业的各项存款利息支出和同业拆借利息支出、企业经批准发行债券的利息支出等,这些情况通常是可以全额在税前扣除,不需要纳税调增的。


但是,非金融企业向非金融企业借款的利息支出,不超过按照金融企业同期同类贷款利率计算的数额的部分可据实扣除,超过部分不许扣除,需要进行纳税调增。比如,金融企业同期同类贷款利率是5%,你企业向其他非金融企业借款利率是8%,那么超过5%的那3%对应的利息支出就需要纳税调增。


此外,如果企业从其关联方接受的债权性投资与权益性投资的比例超过规定标准而发生的利息支出,不得在计算应纳税所得额时扣除,也需要进行纳税调增。具体的比例,金融企业为5:1,其他企业为2:1。也就是说,如果超过了这个比例标准,超过部分的利息支出就要纳税调增。


所以,利息支出是否要纳税调增,要根据借款的对象、利率以及是否存在关联方等多种因素来判断。

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