公户收私户的款不开发票是否合法?

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张凯执业律师
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在探讨公户收私户的款不开发票是否合法之前,我们先明确几个关键的法律概念。发票是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中,开具、收取的收付款凭证。它不仅是企业会计核算的原始依据,也是税务机关进行税收征管的重要凭证。


根据《中华人民共和国发票管理办法》第十九条规定,销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应当向付款方开具发票;特殊情况下,由付款方向收款方开具发票。这意味着,当公司的公户收到私户的款项,并且该款项是基于经营业务产生的,公司就有义务向付款方开具发票。


如果公户收私户的款不开发票,可能会面临一系列的法律后果。从税务角度来看,不开发票可能导致少申报收入,进而少缴纳税款,这属于偷税行为。根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条规定,纳税人伪造、变造、隐匿、擅自销毁帐簿、记帐凭证,或者在帐簿上多列支出或者不列、少列收入,或者经税务机关通知申报而拒不申报或者进行虚假的纳税申报,不缴或者少缴应纳税款的,是偷税。对纳税人偷税的,由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金,并处不缴或者少缴的税款百分之五十以上五倍以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。


此外,不开发票也可能损害消费者的合法权益。消费者有权索要发票,发票是消费者维护自身权益的重要凭证,如商品质量问题的退换货、售后服务等都可能需要发票作为依据。


当然,如果公户收到私户的款项不属于经营业务收入,比如是个人之间的借款、还款等非经营活动,那么就不需要开具发票。但企业应当做好相关的账务处理,留存好能够证明款项性质的证据,以备税务机关检查。


综上所述,公户收私户的款,如果是基于经营业务的款项,不开发票是不合法的,可能会面临税务处罚等法律风险。企业应当严格遵守发票管理和税收征管的相关法律法规,依法开具发票并如实申报纳税。

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