签订合同的印花税是否计入成本?

我签了一份合同,涉及到印花税。我不太清楚这印花税在财务处理上,能不能算进合同成本里。这会影响我的成本核算和利润计算,所以想了解下在法律规定里,签订合同的印花税到底能不能计入成本。
张凯执业律师
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在会计和税务处理中,关于签订合同的印花税是否计入成本,需要依据相关会计准则和税法规定来判断。


首先,从《企业会计准则第 4 号——固定资产》来看,外购固定资产的成本,包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。这里提到的“相关税费”并没有明确包含印花税。而对于存货等资产的成本核算,《企业会计准则第 1 号——存货》规定,存货的采购成本,包括购买价款、相关税费、运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用。同样,这里的“相关税费”也未明确指向印花税。


其次,根据《小企业会计准则》第六十五条规定,小企业的费用包括营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等。其中营业税金及附加,是指小企业开展日常生产经营活动应负担的消费税、营业税、城市维护建设税、资源税、土地增值税、城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税和教育费附加、矿产资源补偿费、排污费等。所以在小企业会计准则下,印花税是计入营业税金及附加,而不是计入成本。


最后,从企业所得税相关规定来看,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。这里的税金是指企业发生的除企业所得税和允许抵扣的增值税以外的各项税金及其附加。虽然印花税可以在税前扣除,但并没有规定其要计入成本。


综上所述,一般情况下,签订合同的印花税不计入成本,而是计入税金及附加科目进行核算。但在某些特定业务场景和行业,如果有特殊的会计处理规定或经税务机关认可的处理方式,可能会有不同,但这属于特殊情况。

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