印花税是计入管理费用还是税金及附加?

我在处理公司财务时,对印花税的会计处理犯了难。不清楚印花税到底该计入管理费用,还是税金及附加。不同的计入方式会影响财务报表的数据,所以想弄明白哪种处理是符合法律规定的,希望得到专业解答。
张凯执业律师
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印花税是对经济活动和经济交往中订立、领受具有法律效力的凭证的行为所征收的一种税。在会计处理方面,涉及到它是计入管理费用还是税金及附加的问题。


在以前,根据旧的会计制度,印花税是计入管理费用的。管理费用是指企业行政管理部门为组织和管理生产经营活动而发生的各项费用。那时认为印花税是企业为了开展经营活动在管理层面所产生的费用,所以将其计入管理费用。


然而,随着会计准则的更新,现在情况有了变化。依据财政部《关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》(财会〔2016〕22号)的规定,全面试行营业税改征增值税后,“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目,该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费。


也就是说,按照现行的规定,印花税应计入税金及附加。税金及附加反映的是企业经营主要业务应负担的消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。印花税作为企业经营活动中涉及的一种税费,计入税金及附加更能准确地反映企业经营活动的成本和税费情况,也符合当前会计准则的要求。因此,企业在进行会计处理时,应将印花税计入税金及附加科目。

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