印花税是按什么基数申报?

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张凯执业律师
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印花税是对经济活动和经济交往中订立、领受具有法律效力的凭证的行为所征收的一种税。下面为您详细解释印花税申报基数的确定规则。


对于各类合同,一般是以合同所记载的金额作为印花税的申报基数。根据《中华人民共和国印花税法》规定,应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款。例如,在购销合同中,如果合同明确约定了不含税金额和增值税金额,那么申报印花税时就按照不含税金额来计算。如果合同没有分别列明不含税金额和增值税金额,那么通常按照合同的含税金额来确定申报基数。


对于产权转移书据,同样是按照书据所列的金额为计税依据。若书据中包含了增值税税款且分别列明的,以不含税金额申报印花税;未分别列明的,以含税金额申报。


营业账簿方面,实收资本(股本)、资本公积合计金额是其申报印花税的基数。新启用的营业账簿,实收资本和资本公积两项的合计金额大于原已贴花资金的,就增加的部分申报缴纳印花税。


证券交易,申报印花税的基数为成交金额。证券交易无转让价格的,按照办理过户登记手续时该证券前一个交易日收盘价计算确定计税依据;无收盘价的,按照证券面值计算确定计税依据。


总之,确定印花税申报基数时,要先看相关合同、书据等是否分别列明了金额和增值税税款,然后按照税法规定准确计算申报。

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