印花税按什么申报?

我在处理公司税务申报时,对印花税的申报依据不太清楚。不知道是按照合同金额、发票金额,还是有其他的标准来申报印花税。想了解一下印花税到底是按什么来申报的,有没有具体的规定和要求。
张凯执业律师
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印花税是对经济活动和经济交往中订立、领受具有法律效力的凭证的行为所征收的一种税。它的申报依据主要依据不同的应税凭证来确定。


根据《中华人民共和国印花税法》规定,应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款。这意味着,如果合同中分别明确列示了交易金额和增值税金额,那么在申报印花税时,只需按照交易金额来计算。比如,一份买卖合同中约定货物价款为100万元,增值税为13万元,那么申报印花税时就按照100万元来计算。


应税产权转移书据的计税依据,同样为产权转移书据所列的金额,不包括列明的增值税税款。像房屋买卖的产权转移书据,如果合同中清晰分开了房价和增值税额,就以房价作为印花税的申报依据。


应税营业账簿的计税依据,为账簿记载的实收资本(股本)、资本公积合计金额。也就是说,企业需要根据账面上实收资本和资本公积的总和来申报印花税。


证券交易的计税依据,为成交金额。例如,在证券市场上买卖股票,按照实际的成交金额来申报印花税。


此外,如果应税合同、产权转移书据未列明金额的,印花税的计税依据按照实际结算的金额确定。计税依据按照前款规定仍不能确定的,按照书立合同、产权转移书据时的市场价格确定;依法应当执行政府定价或者政府指导价的,按照国家有关规定确定。

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