应交教育费附加的计税依据是什么?

我开了一家小公司,在纳税申报时涉及到教育费附加。我不太清楚这个应交教育费附加的计税依据到底是啥,是怎么算出来的呢?有没有什么特殊情况?希望了解一下具体的内容。
张凯执业律师
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教育费附加是由税务机关负责征收,同级教育部门统筹安排,同级财政部门监督管理,专门用于发展地方教育事业的预算外资金。它的计税依据其实就是纳税人实际缴纳的增值税、消费税税额。


用更通俗的话来讲,当企业或者个人在进行经营活动后,按照税法规定缴纳了增值税和消费税,那么在计算教育费附加的时候,就以这两种税实际缴纳的金额作为基础。


《征收教育费附加的暂行规定》第三条明确指出,教育费附加,以各单位和个人实际缴纳的增值税、消费税的税额为计征依据,教育费附加率为3%,分别与增值税、消费税同时缴纳。其计算公式为:应纳教育费附加 = (实际缴纳的增值税 + 实际缴纳的消费税)× 3%。


例如,一家企业在某个月实际缴纳增值税10万元,缴纳消费税5万元,那么该企业这个月应纳教育费附加 = (10 + 5)× 3% = 0.45万元。


不过,在一些特殊的税收优惠政策下,计税依据可能会有所变化。比如,某些符合条件的小微企业可能会享受到增值税、消费税的减免政策,在这种情况下,由于实际缴纳的增值税、消费税减少,相应的教育费附加计税依据也会降低。

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