缺少进项票该如何进行税务筹划?

我经营着一家小公司,在日常运营中经常遇到缺少进项票的问题。这导致公司税负较高,利润受到影响。我想了解一下,在这种缺少进项票的情况下,有哪些合法合规的税务筹划方法可以降低公司的税务负担呢?
张凯执业律师
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在企业经营里,进项票是非常重要的。进项票指的是企业在购买商品、接受劳务等经营活动中,从销售方取得的增值税专用发票,凭借它企业可以进行增值税的抵扣。缺少进项票,就意味着企业可抵扣的税额减少,会使企业多缴纳增值税,同时还可能影响企业所得税的计算,增加企业整体税负。




面对缺少进项票的情况,企业可以采用这些税务筹划方法。其一,企业应加强发票管理。在采购环节,一定要选择能够开具合规发票的供应商。并且在签订采购合同的时候,明确规定供应商提供发票的类型、时间等条款。要是供应商无法提供发票,就可以考虑更换合作对象。依据《中华人民共和国发票管理办法》,销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应当向付款方开具发票。所以企业有权利要求供应商提供发票。




其二,合理运用税收优惠政策。国家为了鼓励某些行业或者特定类型的企业发展,出台了不少税收优惠政策。比如,小微企业有相应的税收减免政策,高新技术企业可以享受较低的企业所得税税率。企业要评估自身是否符合这些政策的要求,要是符合,就积极申请,从而降低税负。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例,符合条件的小型微利企业,减按20%的税率征收企业所得税;国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税。




其三,还能通过税务架构的优化来进行筹划。例如,企业可以根据自身业务情况,合理设置子公司或者分公司,将业务进行拆分。不同地区可能有不同的税收政策,通过合理布局,把业务放到税收政策更优惠的地区,以此降低企业整体税负。但在进行税务架构调整时,一定要保证业务的真实性和合理性,避免被税务机关认定为避税行为。

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