技术服务印花税的计税依据是什么?

我和一家公司签订了技术服务合同,听说签合同要交印花税,但是不太清楚技术服务印花税是以什么来计算税额的。想了解一下,这个计税依据到底是怎么规定的,是合同金额,还是有其他的计算标准呢?
张凯执业律师
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印花税是对经济活动和经济交往中设立、领受具有法律效力的凭证的行为所征收的一种税。对于技术服务印花税的计税依据,下面为您详细介绍。


首先,根据《中华人民共和国印花税法》第五条规定,印花税的计税依据如下:应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款。所以在技术服务合同中,如果合同明确规定了技术服务的金额,且单独列明了增值税税款,那么印花税的计税依据就是不包含增值税的合同金额。


例如,一份技术服务合同中,技术服务费用为100万元,增值税税款为6万元(假设税率为6%),合同中分别明确列示了这两个金额,那么该技术服务印花税的计税依据就是100万元。


如果合同中没有分别列明技术服务金额和增值税税款,而是只写了一个含税的总金额,那么印花税的计税依据就是这个含税的合同总金额。还是上面的例子,如果合同只写了技术服务费用(含税)106万元,没有分别列示服务金额和增值税额,那么计税依据就是106万元。


此外,如果合同中约定的技术服务费用是按照一定的计费方式来计算的,比如按照服务成果的一定比例收费,那么计税依据就是按照合同约定的计费方式实际计算出来的服务费用金额。


总之,技术服务印花税的计税依据主要是合同所列的金额,具体要根据合同中金额的列示情况来确定。

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