增值税与企业所得税收入不一致有哪些情形?

我在处理公司税务时,发现增值税和企业所得税的收入数据对不上。我不太清楚这种不一致是正常现象还是存在问题,想了解下在哪些情况下增值税与企业所得税收入会不一致,以便判断公司的税务情况是否合规。
张凯执业律师
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在企业税务处理中,增值税与企业所得税收入不一致存在多种情形。首先,增值税和企业所得税这两个税种的收入确认原则是不同的。增值税以销售货物、劳务、服务、无形资产、不动产过程中产生的增值额为计税依据,而企业所得税是对企业的生产经营所得和其他所得征收的税。


从销售方式来看,采取预收货款方式销售货物时,增值税纳税义务发生时间为货物发出的当天,但生产销售生产工期超过12个月的大型机械设备、船舶、飞机等货物,为收到预收款或者书面合同约定的收款日期的当天。而企业所得税一般按照完工进度或者完成的工作量来确认收入。比如一家造船厂,收到客户的预收款,增值税可能在收到预收款时就有纳税义务,但企业所得税可能要根据船舶的建造进度来确认收入,这就可能导致两者收入不一致。


视同销售行为也会造成两者收入不同。根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第四条规定,单位或者个体工商户的下列行为,视同销售货物,比如将自产、委托加工的货物用于集体福利或者个人消费等。而企业所得税方面,《国家税务总局关于企业处置资产所得税处理问题的通知》规定,企业将资产用于职工奖励或福利,因资产所有权属已发生改变而不属于内部处置资产,应按规定视同销售确定收入。但如果资产所有权属在形式和实质上均不发生改变,可作为内部处置资产,不视同销售确认收入。所以在视同销售业务上,两个税种的规定有差异,会导致收入不一致。


金融商品转让也会使二者收入有别。增值税按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额计算缴纳。而企业所得税对于金融资产转让所得或损失的确认,是按照转让收入减去计税基础来确定。由于计税基础和买入价在某些情况下可能不同,就会造成增值税和企业所得税收入不一致。

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