企业所得税中增值税该如何处理?

我经营着一家企业,在处理税务的时候,对企业所得税里增值税的处理方式不太清楚。不知道是要扣除还是怎么操作,怕处理不当会引发税务风险。想了解一下在企业所得税中,增值税具体该怎么处理,有哪些规定和流程呢?
张凯执业律师
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在企业所得税中处理增值税,首先要明白增值税和企业所得税是两种不同性质的税种。增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收的一种流转税,而企业所得税是对企业的生产经营所得和其他所得征收的一种税。


在会计核算方面,增值税属于价外税,通常不包含在企业的收入和成本中。根据相关规定,企业销售货物或者提供应税劳务时,按照销售额和规定的税率计算并向购买方收取的增值税额,叫做销项税额;企业购进货物或者接受应税劳务支付的增值税额,叫做进项税额。企业实际缴纳的增值税,也就是销项税额减去进项税额后的余额,不直接影响企业的利润,所以在计算企业所得税应纳税所得额时,增值税一般不作为成本费用扣除。


不过,有一些特殊情况需要注意。例如,小规模纳税人不能抵扣进项税额,其购进货物或接受应税劳务支付的增值税计入相关成本费用,会在计算企业所得税时影响应纳税所得额。还有,企业因销售货物退回或者折让而退还给购买方的增值税额,应从发生销售货物退回或者折让当期的销项税额中扣减;因购进货物退出或者折让而收回的增值税额,应从发生购进货物退出或者折让当期的进项税额中扣减。这些情况都会间接影响企业所得税的计算。


依据《中华人民共和国企业所得税法》规定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。这里的税金是指企业发生的除企业所得税和允许抵扣的增值税以外的各项税金及其附加。所以,在企业所得税的处理上,要严格区分可扣除和不可扣除的项目,确保税务处理的准确性。

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