增值税抵扣以后要交几个百分点?

我公司是一般纳税人,在进行增值税抵扣后,不太清楚具体还要交多少税点。想了解一下,增值税抵扣以后要交的税点是怎么确定的,有没有固定的标准,具体的计算方法是什么?
张凯执业律师
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增值税抵扣后要交的税点并非固定数值,它取决于企业的实际销项税额、进项税额以及适用的增值税税率。下面为您详细解释相关概念和计算方法。


首先,要了解销项税额和进项税额。销项税额是指纳税人销售货物或者提供应税劳务,按照销售额和规定的税率计算并向购买方收取的增值税额。进项税额则是指纳税人购进货物或者接受应税劳务所支付或者负担的增值税额。


计算增值税应纳税额的公式为:应纳税额 = 当期销项税额 - 当期进项税额。这里的当期,指的是一个纳税期间,通常为一个月。


增值税税率根据不同的行业和应税行为有所不同。例如,销售货物、劳务、有形动产租赁服务或者进口货物,基本税率为13%;销售交通运输、邮政、基础电信、建筑、不动产租赁服务,销售不动产,转让土地使用权,税率为9%;销售服务、无形资产,除另有规定外,税率为6%;小规模纳税人以及允许适用简易计税方式计税的一般纳税人,征收率一般为3%,疫情期间有优惠政策减按1%征收等。


假设一家企业为一般纳税人,适用13%的税率。当期不含税销售额为100万元,那么销项税额 = 100×13% = 13万元。当期购进货物取得的增值税专用发票上注明的进项税额为8万元。则当期应纳税额 = 13 - 8 = 5万元。此时,实际缴纳的增值税税负率 = 5÷100×100% = 5%,这个5%就是该企业当期实际缴纳增值税的比例,但这并不是固定的税点,会随着企业每期的销项和进项情况而变动。


依据《中华人民共和国增值税暂行条例》规定,一般纳税人应按照上述方法计算应纳税额。而小规模纳税人销售货物或者应税劳务,实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法,并不得抵扣进项税额。应纳税额计算公式为:应纳税额 = 销售额×征收率。

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