应交增值税销项税额和进项税额是怎么回事?

我开了一家小公司,在处理税务的时候,对增值税销项税额和进项税额不太明白。每次报税填这两项都很头疼,不知道具体是怎么计算和规定的,也不清楚它们之间有什么关系。希望能有人给我详细讲讲这两个税额的情况。
张凯执业律师
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首先来了解一下增值税销项税额和进项税额的概念。增值税销项税额是指纳税人销售货物或者提供应税劳务,按照销售额和规定的税率计算并向购买方收取的增值税税额。简单来说,就是你卖东西给别人时,要向对方收取的那部分增值税。比如你卖了一批价值1000元的货物,增值税税率是13%,那么销项税额就是1000×13% = 130元。


而进项税额是指纳税人购进货物或者接受应税劳务所支付或者负担的增值税税额。也就是你买东西时,付给对方的增值税。假设你购进一批原材料,价值800元,增值税税率同样是13%,那么进项税额就是800×13% = 104元。


它们之间的关系在计算应缴纳的增值税时体现得很明显。应缴纳的增值税等于销项税额减去进项税额。还是以上面的例子来说,销项税额是130元,进项税额是104元,那么本期应缴纳的增值税就是130 - 104 = 26元。


相关法律依据方面,《中华人民共和国增值税暂行条例》规定,纳税人销售货物或者应税劳务,按照销售额和本条例第二条规定的税率计算并向购买方收取的增值税额,为销项税额。计算公式为:销项税额=销售额×税率。纳税人购进货物或者接受应税劳务支付或者负担的增值税额,为进项税额。准予从销项税额中抵扣的进项税额,除本条第三款规定情形外,限于下列增值税扣税凭证上注明的增值税额:(一)从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额;(二)从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额。

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