印花税营业账簿的计税依据是什么?

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张凯执业律师
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印花税是对经济活动和经济交往中订立、领受具有法律效力的凭证的行为所征收的一种税。营业账簿作为印花税的应税凭证之一,其计税依据有着明确的规定。


根据《中华人民共和国印花税法》规定,应税营业账簿的计税依据,为账簿记载的实收资本(股本)、资本公积合计金额。也就是说,营业账簿印花税主要是针对企业账面上记录的实收资本和资本公积这两部分的金额来计算的。


这里解释一下实收资本和资本公积。实收资本是指企业实际收到的投资人投入的资本,也就是股东实际投入到公司的资金。而资本公积是企业在经营过程中,因接受捐赠、股本溢价以及法定财产重估增值等原因所形成的公积金。


举个例子,如果一家企业的实收资本为500万元,资本公积为100万元,那么该企业营业账簿的计税依据就是实收资本和资本公积的合计金额600万元。按照现行规定,营业账簿印花税的税率为万分之二点五,该企业需要缴纳的印花税就是600万元×0.00025 = 1500元。


此外,《中华人民共和国印花税法》还规定,已缴纳印花税的营业账簿,以后年度记载的实收资本(股本)、资本公积合计金额比已缴纳印花税的实收资本(股本)、资本公积合计金额增加的,按照增加部分计算应纳税额。也就是说,如果后续年度企业的实收资本和资本公积合计金额增加了,就需要就增加的部分补缴印花税;如果没有增加,则无需再缴纳印花税。

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