企业出售商品时应交的消费税应计入哪里?

我开了一家企业,主要从事商品销售。最近在处理税务问题时,对于出售商品应交的消费税该计入什么科目不太清楚。我知道消费税是一种重要的税种,但不知道在财务处理上该如何操作,怕弄错了影响财务报表和税务申报,所以想了解下具体应计入哪里。
张凯执业律师
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在企业财务处理中,消费税是对特定消费品征收的一种税,企业出售商品时应交的消费税的计入情况要分不同情形来看。


对于销售需要缴纳消费税的物资应交的消费税,通常是计入“税金及附加”科目。“税金及附加”核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费。依据《企业会计准则第 14 号——收入》等相关规定,企业销售商品确认收入时,将对应的消费税计入该科目,这样可以准确反映企业经营活动的税费成本。比如化妆品生产企业销售化妆品,在确认收入时,按照销售额计算出应交的消费税,借记“税金及附加”,贷记“应交税费——应交消费税”。


如果是自产自用的应税消费品,用于连续生产应税消费品的,不缴纳消费税;用于其他方面的,于移送使用时缴纳消费税。比如将自产的应税消费品用于在建工程、管理部门、非生产机构、提供劳务、馈赠、赞助、集资、广告、样品、职工福利、奖励等方面,应计入相关资产成本。例如企业将自产的高档手表用于奖励员工,就应将消费税计入“应付职工薪酬”等相关科目。


委托加工应税消费品,由受托方代收代缴消费税。委托方收回后直接用于销售的,应将受托方代收代缴的消费税计入委托加工物资的成本;委托方收回后用于连续生产应税消费品的,按规定准予抵扣的,应将受托方代收代缴的消费税,借记“应交税费——应交消费税”科目。

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