企业支付的税收滞纳金应该计入哪里?

我开了一家小公司,在申报纳税时因为疏忽产生了税收滞纳金。我不太清楚在财务处理上,这笔税收滞纳金应该计入哪个科目。不知道是计入成本、费用,还是有其他的处理方式,希望了解相关的法律规定和财务处理办法。
张凯执业律师
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企业支付的税收滞纳金在会计处理和税务处理上有不同的规定和计入方式。


从会计处理角度来看,税收滞纳金通常计入“营业外支出”科目。“营业外支出”核算企业发生的与其日常活动无直接关系的各项损失,税收滞纳金并非企业正常经营活动产生的费用,它是由于企业未按时履行纳税义务而产生的额外支出,所以计入营业外支出能准确反映企业的财务状况。比如企业A因未按时缴纳税款产生了滞纳金,在账务处理时,就借记“营业外支出——税收滞纳金”,贷记“银行存款”。


在税务处理方面,依据《中华人民共和国企业所得税法》第十条规定,在计算应纳税所得额时,税收滞纳金不得扣除。这意味着企业在进行企业所得税汇算清缴时,需要将计入营业外支出的税收滞纳金进行纳税调增。例如企业B全年会计利润为100万元,其中包含了5万元的税收滞纳金,在计算应纳税所得额时,就需要将应纳税所得额调整为105万元。这是因为税收滞纳金是企业违反税收法规而受到的惩罚性支出,税法不允许其在税前扣除,以体现税收的强制性和严肃性。


所以,企业支付的税收滞纳金在会计上计入营业外支出,而在税务上不能在计算应纳税所得额时扣除。

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