税收滞纳金应计入什么科目?

我公司最近因为一些特殊原因产生了税收滞纳金,我在记账的时候犯难了,不知道该把税收滞纳金计入什么科目。我对财务和税务的知识了解得不多,担心计入错误的科目会影响财务报表和税务申报,想问问专业人士,税收滞纳金到底该计入哪个科目呢?
张凯执业律师
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税收滞纳金是指纳税人未按照规定期限缴纳税款的,扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的,税务机关除责令限期缴纳外,从滞纳税款之日起,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。在会计处理上,税收滞纳金应计入“营业外支出”科目。


“营业外支出”科目核算企业发生的各项营业外支出,包括非流动资产处置损失、非货币性资产交换损失、债务重组损失、公益性捐赠支出、非常损失、盘亏损失等。税收滞纳金属于企业非日常活动产生的经济利益的流出,并非企业为了获取营业收入而发生的正常支出,所以应计入“营业外支出”科目。


依据《中华人民共和国企业所得税法》第十条规定,在计算应纳税所得额时,税收滞纳金不得扣除。这意味着企业在进行企业所得税汇算清缴时,需要将计入“营业外支出”的税收滞纳金金额调增应纳税所得额。因为税收滞纳金是企业违反税收法规而支付的款项,国家不允许企业将这部分支出在税前扣除,以体现税收的强制性和严肃性。


比如,企业在一个会计年度内产生了1000元的税收滞纳金,会计分录为:借记“营业外支出——税收滞纳金”1000元,贷记“银行存款”1000元。在企业所得税汇算清缴时,要将这1000元从应纳税所得额中调增,按照调整后的应纳税所得额计算缴纳企业所得税。

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