企业销售商品应收的增值税应计入哪里?

我开了家小公司,在销售商品时会涉及增值税。我不太清楚这应收的增值税该计入哪个科目,这对财务核算和税务申报影响挺大的,要是计错了,怕后面出问题,所以想问问该计入哪里。
张凯执业律师
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在企业的财务处理中,企业销售商品应收的增值税通常是计入“应收账款”等科目。下面来详细解释一下。


首先,“应收账款”是企业因销售商品、提供劳务等经营活动,应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。当企业销售商品时,会产生增值税销项税额,这部分税额是由购买方承担并支付给销售方的。根据《企业会计准则第14号——收入》等相关规定,企业销售商品满足收入确认条件时,应当按照已收或应收合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。同时,按照税法规定计算的增值税销项税额,应贷记“应交税费——应交增值税(销项税额)”科目。


例如,企业销售一批商品,不含税价款为10000元,增值税税率为13%,那么应收账款的金额就是11300元(10000 + 10000×13%),账务处理为借记“应收账款”11300元,贷记“主营业务收入”10000元,贷记“应交税费——应交增值税(销项税额)”1300元。


所以,企业销售商品应收的增值税是包含在向购买方收取的款项中,通过“应收账款”等科目来核算,这样能准确反映企业的债权情况和税务义务。

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