增值税在什么时候计入成本?

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张凯执业律师
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增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收的一种流转税。通常情况下,增值税属于价外税,不计入成本,但在某些特定情形下会计入成本。


首先,小规模纳税人采购货物、劳务、服务、无形资产或不动产时,由于其不能抵扣进项税额,所以支付的增值税要计入相关成本。依据《中华人民共和国增值税暂行条例》规定,小规模纳税人销售货物或者应税劳务,实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法,并不得抵扣进项税额。例如,一家小规模纳税人企业购买一批原材料,价款10000元,增值税1300元,那么这批原材料的成本就是11300元。


其次,一般纳税人如果取得的是普通发票,而不是增值税专用发票,其支付的增值税也不能抵扣,要计入成本。因为普通发票不具备抵扣功能,所以对应的增值税要包含在成本中。


另外,一般纳税人用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产,其进项税额不得从销项税额中抵扣,应计入相关成本。《中华人民共和国增值税暂行条例》第十条对此有明确规定。比如企业购买一批办公用品用于职工福利,这部分办公用品的增值税就应计入成本。

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