算入账成本时增值税该怎么算?

我在做公司财务账目时,涉及到计算入账成本。但对于增值税在入账成本里该怎么算不太清楚,不知道是直接加上还是有其他算法,也不清楚不同情况是不是算法不一样。希望能了解下算入账成本时增值税具体的计算方法。
张凯执业律师
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在计算入账成本时,增值税的计算方式需要根据不同的情况来确定。首先,我们要了解增值税的基本概念,增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收的一种流转税。


对于一般纳税人来说,如果取得了增值税专用发票,那么增值税是可以进行抵扣的,不计入入账成本。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》规定,纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额,为进项税额。准予从销项税额中抵扣的进项税额,是纳税人取得的增值税扣税凭证上注明的增值税额。也就是说,一般纳税人采购货物等取得专票时,入账成本是不含税的价款。例如,企业采购一批原材料,价款为10000元,增值税税率为13%,取得了增值税专用发票,那么原材料的入账成本就是10000元,增值税1300元可以作为进项税额用于抵扣销项税。


而对于小规模纳税人,由于其不能抵扣进项税额,增值税要计入入账成本。小规模纳税人销售货物或者应税劳务,实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法,并不得抵扣进项税额。所以小规模纳税人采购货物等支付的增值税,要和货物价款一起计入入账成本。比如,小规模纳税人采购一批办公用品,价款5000元,征收率为3%,那么入账成本就是5000 + 5000×3% = 5150元。


此外,如果一般纳税人取得的是普通发票,同样不能抵扣进项税额,增值税要计入入账成本。这是因为普通发票不具备抵扣的功能,所以其上面注明的增值税额就需要计入相关资产或费用的入账成本中。

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