运输费的增值税是否计入入账价值?

我在做公司财务账时,碰到运输费增值税入账的问题。不太清楚这运输费产生的增值税,到底要不要算进入账价值里。这对财务报表数据影响挺大的,想弄明白依据什么规则来处理,希望懂的人能给我讲讲。
张凯执业律师
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在探讨运输费的增值税是否计入入账价值之前,我们需要先明确几个概念。入账价值是指企业取得资产时实际支付的成本。增值税则是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收的一种流转税。


对于一般纳税人而言,如果取得了合法有效的增值税专用发票,运输费的增值税通常是不计入入账价值的。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条规定,纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额,为进项税额。从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额准予从销项税额中抵扣。也就是说,一般纳税人在取得运输费增值税专用发票后,可以将发票上注明的增值税额作为进项税额进行抵扣,而运输费的不含税金额计入相关资产的入账价值。例如,企业购买一批原材料,支付了运输费1000元,增值税税率为9%,取得了增值税专用发票。那么,运输费的不含税金额917.43元(1000÷(1 + 9%))计入原材料的入账价值,而92.57元(1000 - 917.43)的增值税作为进项税额进行抵扣。


然而,如果一般纳税人没有取得合法有效的增值税专用发票,或者用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费等,其运输费的增值税就需要计入入账价值。因为在这些情况下,增值税不能进行抵扣,所以要将包含增值税的运输费全额计入相关资产或费用的入账价值。


对于小规模纳税人来说,由于其不能抵扣进项税额,所以运输费的增值税要计入入账价值。小规模纳税人采用简易计税方法,按照销售额和征收率计算应纳税额,不得抵扣进项税额。因此,小规模纳税人支付的运输费,无论是否取得增值税专用发票,都应将包含增值税的运输费全额计入相关资产或费用的入账价值。

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