出口退税所属期应该填哪个月?

我公司最近有出口业务要办理退税,但是在填写出口退税所属期时犯了难,不太清楚这个所属期到底该填哪个月。是按货物出口的月份,还是按申报退税的月份,又或者有其他规定呢?希望能得到专业解答。
张凯执业律师
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出口退税所属期的填写是有相关规定的,下面为您详细解释。


首先,我们来了解一下出口退税所属期的概念。简单来说,出口退税所属期就是确定企业这次出口业务退税计算和申报所对应的时间范围。它是税务机关用来统计和管理企业出口退税业务的一个重要依据。


在填写出口退税所属期时,通常遵循以下原则。一般情况下,所属期应填写出口货物报关单上注明的出口日期所在的月份。这是因为出口日期能准确反映货物实际离境的时间,以此为依据可以更合理地计算退税金额和确定退税的归属期。


相关法律依据方面,根据《出口货物劳务增值税和消费税管理办法》规定,出口企业和其他单位应在货物报关出口之日次月起至次年4月30日前的各增值税纳税申报期内,收齐有关凭证,向主管税务机关办理出口货物增值税、消费税免退税申报。这就明确了出口退税与出口日期之间的关联,进一步说明所属期填写出口日期所在月份的合理性。


不过,也存在一些特殊情况。如果企业在货物出口后,由于某些合理原因未能及时在规定时间内申报退税,经过税务机关批准后进行延期申报的,所属期的填写可能会按照实际申报退税的月份来确定,但这种情况需要严格按照税务机关的要求和审批程序来执行。


企业在填写出口退税所属期时,一定要仔细核对出口货物报关单等相关凭证上的日期,确保填写准确。如果对所属期的填写仍有疑问,建议及时与当地主管税务机关沟通,避免因填写错误导致退税申报出现问题。

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