缴纳以前年度印花税的会计分录是怎样的?

我公司在处理税务时,需要缴纳以前年度的印花税。但我不知道该如何做会计分录,不清楚在会计处理上有什么规定和要求,怕分录做错影响财务数据的准确性,想了解缴纳以前年度印花税的正确会计分录写法。
张凯执业律师
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首先,我们来了解一下印花税的概念。印花税是对经济活动和经济交往中订立、领受具有法律效力的凭证的行为所征收的一种税。它就像是你进行某些经济活动时需要给国家交的一个“小费用”,因为国家给你的这些经济活动提供了法律保障。


在处理缴纳以前年度印花税的会计分录时,要根据不同情况来操作。如果金额较小,根据《小企业会计准则》,印花税是不需要通过“应交税费”科目核算的。因为《小企业会计准则》简化了会计核算,所以缴纳时直接计入当期损益就行。分录如下:


借:税金及附加

贷:银行存款


这里的“税金及附加”科目,就是用来核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费的。当你缴纳印花税时,就相当于增加了这部分费用,所以借方记“税金及附加”;而钱从银行账户出去了,银行存款减少,所以贷方记“银行存款”。


如果金额较大,执行《企业会计准则》,就需要通过“以前年度损益调整”科目来核算。这是因为金额大的话,会对以前年度的利润等数据产生比较大的影响,不能简单地计入当期损益。分录如下:


1. 补提时:

借:以前年度损益调整

贷:应交税费——应交印花税


这里补提印花税,意味着以前年度少算了这笔费用,所以要通过“以前年度损益调整”科目来调整以前年度的利润。同时,形成了对国家的一项负债,也就是“应交税费——应交印花税”增加,所以贷方记这个科目。


2. 缴纳时:

借:应交税费——应交印花税

贷:银行存款


这一步就是实际把钱交给税务部门,“应交税费——应交印花税”这个负债减少,所以借方记;银行存款减少,贷方记。


3. 结转“以前年度损益调整”科目余额到“利润分配——未分配利润”:

借:利润分配——未分配利润

贷:以前年度损益调整


这是因为调整以前年度损益后,要把调整的结果反映到利润分配里,也就是减少未分配利润,所以借方记“利润分配——未分配利润”;同时“以前年度损益调整”科目要结平,所以贷方记。

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