采购设备的税要怎么做账?

我公司采购了一批设备,涉及到相关税费,但是我不知道该怎么入账。我不太清楚在会计处理上,采购设备的税要怎么记录,是计入成本还是单独核算,想了解一下具体的做账方法和相关规定。
张凯执业律师
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在会计处理中,采购设备的税如何做账需要区分不同的税种情况。


首先是增值税。增值税是一种流转税,对于一般纳税人而言,如果取得了合法合规的增值税专用发票,按照规定,其进项税额是可以从销项税额中抵扣的。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条规定,纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额,为进项税额。从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额准予从销项税额中抵扣。所以,一般纳税人采购设备时,增值税专用发票上注明的增值税额不计入设备成本,而是单独计入“应交税费——应交增值税(进项税额)”科目。比如,公司采购一台设备,价款为10万元,增值税税率为13%,增值税额为1.3万元,那么设备的入账价值就是10万元,1.3万元计入“应交税费——应交增值税(进项税额)”。


如果是小规模纳税人,由于其不能抵扣进项税额,按照规定,小规模纳税人采购设备时支付的增值税要计入设备的成本。依据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十一条规定,小规模纳税人发生应税销售行为,实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法,并不得抵扣进项税额。所以,小规模纳税人采购上述同样的设备,设备的入账价值就是11.3万元。


其次是关税。如果采购的设备是从国外进口的,需要缴纳关税。关税是海关对进出境货物、物品征收的一种税。根据相关规定,进口设备缴纳的关税要计入设备的成本。因为关税是为了使设备达到预定可使用状态而发生的必要支出。比如,进口一台设备,设备价款折合人民币100万元,缴纳关税10万元,那么设备的入账价值就是110万元。


另外,可能还会涉及到其他相关税费,比如印花税等。印花税是对经济活动和经济交往中订立、领受具有法律效力的凭证的行为所征收的一种税。采购设备签订的合同一般需要缴纳印花税,印花税通常不计入设备成本,而是计入“税金及附加”科目。根据《中华人民共和国印花税法》的相关规定,在中华人民共和国境内书立应税凭证、进行证券交易的单位和个人,为印花税的纳税人,应当依照本法规定缴纳印花税。

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