营业账簿印花税会计分录该怎么写?

我在处理公司财务时,涉及到营业账簿印花税的会计分录编写。但我不太清楚具体该怎么操作,也不确定相关的科目和金额该如何记录。想了解下营业账簿印花税会计分录的正确写法和依据。
张凯执业律师
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首先,我们来了解一下营业账簿印花税。印花税是对经济活动和经济交往中订立、领受具有法律效力的凭证的行为所征收的一种税。营业账簿印花税就是针对企业营业账簿所征收的印花税。


根据《中华人民共和国印花税法》等相关规定,营业账簿印花税计税依据为实收资本(股本)、资本公积合计金额。自2022年7月1日起,营业账簿印花税税率为万分之二点五。


接下来,我们说说会计分录的写法。当企业计算应缴纳的营业账簿印花税时,需要做如下分录:借:税金及附加 贷:应交税费 - 应交印花税 。这里的“税金及附加”科目,是用来核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费。而“应交税费 - 应交印花税”则是核算企业应该缴纳的印花税金额。


当企业实际缴纳印花税时,分录如下:借:应交税费 - 应交印花税 贷:银行存款 。这个分录表示企业从银行账户中支付了相应的印花税金额,同时减少了企业的负债(应交税费)。


例如,某企业的实收资本和资本公积合计金额为100万元,按照万分之二点五的税率计算,应缴纳的营业账簿印花税为1000000×0.00025 = 250元。计算应纳税额时,会计分录为:借:税金及附加 250 贷:应交税费 - 应交印花税 250 。实际缴纳时,分录为:借:应交税费 - 应交印花税 250 贷:银行存款 250 。

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