计算进项税是否不用成本利润率?

我在处理公司税务计算的时候,对于进项税的计算有些疑惑。不知道在计算进项税的时候需不需要用到成本利润率呢?我不太清楚相关规定,想了解一下这方面的具体情况,希望能得到专业解答。
张凯执业律师
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在我国的税收体系中,进项税是指纳税人购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产或者不动产,支付或者负担的增值税额。一般情况下,计算进项税并不直接使用成本利润率。


计算进项税通常依据法定的公式:进项税额 = 买价 × 扣除率 (适用于购进农产品等情况);或者是根据取得的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书等凭证上注明的增值税额来确定。比如,企业从供应商处取得一张税率为13%的增值税专用发票,发票上注明的货物金额为1000元,税额为130元,那么企业此次购进货物可抵扣的进项税就是130元,这里并没有涉及成本利润率。


成本利润率主要用于组成计税价格的计算,比如在没有同类产品销售价格时,需要按照组成计税价格来确定销售额,进而计算销项税。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第七条规定,纳税人销售货物或者应税劳务的价格明显偏低并无正当理由的,由主管税务机关核定其销售额。组成计税价格的公式为:组成计税价格 = 成本×(1 + 成本利润率) 。这里的成本利润率由国家税务总局确定,一般为10%。但这是针对销项税计算中确定销售额的情况,而非用于进项税的计算。


所以,正常情况下,计算进项税不需要使用成本利润率,它有自身独立的计算方式和依据。但在特殊情况下,如涉及到进项税额转出等复杂情形,可能会间接与成本等因素相关,但也并非直接用成本利润率来计算进项税。

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