可再分散乳胶粉税票能否抵扣水泥税票?

我在做建材生意,采购了可再分散乳胶粉和水泥,拿到了对应的税票。我想知道,可再分散乳胶粉的税票能不能用来抵扣水泥税票呢?不太清楚这方面的税务规定,希望能得到专业解答。
张凯执业律师
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在我国税收体系中,要判断可再分散乳胶粉税票能否抵扣水泥税票,需要从增值税进项税额抵扣的相关规定来分析。


首先,我们来了解一下增值税进项税额抵扣的基本概念。增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收的一种流转税。当企业购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额,符合规定的情况下,可以从当期的销项税额中抵扣,这部分就是进项税额。也就是说,如果企业销售商品产生了销项税,那么其购进相关货物取得的符合规定的进项税票上的税额就可以用来抵减销项税额,从而减少应缴纳的增值税。


根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条规定,纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额,为进项税额。下列进项税额准予从销项税额中抵扣:(一)从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额。(二)从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额……这里强调了准予抵扣的前提是取得合法合规的增值税扣税凭证。


对于可再分散乳胶粉税票能否抵扣水泥税票的问题,关键在于是否符合进项税额抵扣的条件。税票的抵扣并不是简单的物品对应抵扣,而是基于增值税的原理和相关规定。可再分散乳胶粉和水泥都属于建材类商品,但它们是不同的货物。


如果企业取得的可再分散乳胶粉和水泥的税票都是合法有效的增值税专用发票,且企业的经营活动是用于增值税应税项目,那么这两种货物的进项税额都可以分别按照规定从当期销项税额中抵扣。但不能直接用可再分散乳胶粉税票去“抵”水泥税票,而是各自的进项税额在符合条件时抵减企业总的销项税额。


例如,企业本月销售建材产生了10万元的销项税额,购进可再分散乳胶粉取得了2万元的进项税额发票,购进水泥取得了3万元的进项税额发票,在符合抵扣条件的情况下,企业本月可抵扣的进项税额就是5万元,最终需要缴纳的增值税就是10 - 5 = 5万元。而不是说用可再分散乳胶粉的税票去直接替代水泥税票进行抵扣操作。


另外,如果企业存在一些特殊情况,比如购进的货物用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费等,那么对应的进项税额是不得从销项税额中抵扣的。所以,企业需要准确判断自己的业务情况,确保税票的抵扣符合法律规定。

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