招待客户住宿专票是否能抵扣?

公司招待客户产生了住宿费用,取得了增值税专用发票。不知道这张专票能不能用来抵扣税款,不太清楚相关的税务规定,想问问这种情况下专票到底能不能抵扣呢?
张凯执业律师
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在探讨招待客户住宿专票能否抵扣这个问题前,我们需要先明确一些关键的税务概念。增值税抵扣指的是,一般纳税人在计算应纳税额时,从当期销项税额中减去当期进项税额。销项税额是销售货物或提供应税劳务时向购买方收取的增值税额,而进项税额则是购进货物、劳务、服务等支付或者负担的增值税额。



根据我国《中华人民共和国增值税暂行条例》第十条规定,用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产的进项税额不得从销项税额中抵扣。同时,《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件1《营业税改征增值税试点实施办法》第二十七条也明确规定,购进的贷款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务的进项税额不得从销项税额中抵扣,并且规定纳税人的交际应酬消费属于个人消费。



企业招待客户属于交际应酬范畴,这在税务上被认定为个人消费行为。所以,招待客户住宿取得的专用发票对应的进项税额不能从销项税额中抵扣。企业在处理相关税务时,应当严格遵守这些规定,避免税务风险。如果已经认证抵扣了这部分进项税额,需要按照规定做进项税额转出处理。

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