哪些情况可以退还增值税?

我是一家小公司的负责人,在日常经营中缴纳了不少增值税。最近公司资金紧张,听说有些情况可以退还增值税,我想了解一下具体是哪些情况,这样可以看看我们公司符不符合条件,缓解一下资金压力。
张凯执业律师
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增值税是以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。当纳税人出现多缴纳增值税等情况时,就可能涉及到增值税的退还。


根据我国现行的税收法规,以下几种常见情况可以退还增值税:


一是出口退税。对于出口货物、劳务以及跨境应税行为,实行零税率或免税政策。这是为了鼓励企业出口,增强产品在国际市场的竞争力。例如一家服装制造企业将自己生产的服装出口到国外,在国内生产环节缴纳了增值税,在出口时就可以按照规定申请退还这部分已缴纳的增值税。依据《中华人民共和国增值税暂行条例》第二条规定,纳税人出口货物,税率为零;但是,国务院另有规定的除外。


二是增量留抵退税。当企业当期销项税额小于当期进项税额,从而形成留抵税额,且符合一定条件时,可以申请退还增量留抵税额。比如企业大量采购原材料等,进项税额较大,而销售情况相对滞后,就可能产生留抵税额。根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》,自2019年4月1日起,同时符合相关条件的纳税人,可以向主管税务机关申请退还增量留抵税额。


三是即征即退。这是指对按税法规定缴纳的税款,由税务机关在征税时部分或全部退还纳税人的一种税收优惠。像软件企业销售其自行开发生产的软件产品,按13%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。这在《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》中有明确规定。


四是先征后退。对一些特定行业或产品,先按规定缴纳增值税,然后再由财政部门或税务机关按规定予以退还。例如对符合条件的资源综合利用产品和劳务,实行一定比例的增值税先征后退政策。相关规定可以在《财政部 国家税务总局关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》中找到。


此外,在税务机关发现纳税人多缴税款的情况下,应当自发现之日起10日内办理退还手续;纳税人自己发现多缴税款,要求退还的,税务机关应当自接到纳税人退还申请之日起30日内查实并办理退还手续。依据是《中华人民共和国税收征收管理法》第五十一条。

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