小规模纳税人成本是否需要计税?

我是一家小规模纳税人企业,在日常经营中会产生各种成本,像采购原材料、支付员工工资等。我不太清楚这些成本在税务方面是怎么处理的,不知道需不需要计税。想了解下小规模纳税人成本到底要不要计税,依据是什么。
张凯执业律师
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小规模纳税人是指年销售额在规定标准以下,并且会计核算不健全,不能按规定报送有关税务资料的增值税纳税人。这里所说的会计核算不健全是指不能正确核算增值税的销项税额、进项税额和应纳税额。


对于小规模纳税人成本是否需要计税,要从不同方面来看。首先,小规模纳税人采用简易计税方法,按照销售额和征收率计算应纳税额,不得抵扣进项税额。依据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十一条规定,小规模纳税人发生应税销售行为,实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法,并不得抵扣进项税额。应纳税额计算公式:应纳税额 = 销售额×征收率。这里的销售额是不含税销售额,如果取得的是含税销售额,需要换算为不含税销售额,公式为:不含税销售额 = 含税销售额÷(1 + 征收率)。


成本本身在增值税方面不存在计税问题。小规模纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产等所支付的价款构成成本,但这些成本对应的进项税额不能像一般纳税人那样进行抵扣,而是直接计入成本。比如,小规模纳税人购买一批原材料,支付了10300元,其中价款10000元,增值税300元,那么这300元增值税不能单独核算抵扣,而是全部计入原材料成本,即原材料成本为10300元。


不过,在企业所得税方面,成本是一个重要的扣除项目。根据《中华人民共和国企业所得税法》第八条规定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。也就是说,小规模纳税人在计算企业所得税应纳税所得额时,可以将合理的成本从收入中扣除,以确定应纳税所得额,进而计算应缴纳的企业所得税。所以,从企业所得税角度看,成本虽然不计税,但对企业所得税的计算有着重要影响。

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