小规模专票是否计入成本?

我是小规模纳税人,收到了一张专用发票。我不太清楚这张专票的金额需不需要计入成本。在财务处理上一直很纠结,也不知道税法对此是怎么规定的。想了解下小规模专票到底能不能计入成本,该怎么操作。
张凯执业律师
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在探讨小规模专票是否计入成本这个问题之前,我们先来了解一下小规模纳税人和增值税专用发票的基本概念。小规模纳税人是指年销售额在规定标准以下,并且会计核算不健全,不能按规定报送有关税务资料的增值税纳税人。而增值税专用发票是由国家税务总局监制设计印制的,只限于增值税一般纳税人领购使用的,既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭证又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明。


对于小规模纳税人来说,由于其采用简易计税方法,不能抵扣进项税额。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十一条规定,小规模纳税人发生应税销售行为,实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法,并不得抵扣进项税额。应纳税额计算公式:应纳税额=销售额×征收率。也就是说,小规模纳税人取得的增值税专用发票,其进项税额不能像一般纳税人那样从销项税额中抵扣。


在这种情况下,小规模纳税人取得的增值税专用发票上注明的增值税额,要计入相关成本费用。比如,小规模纳税人购买一批原材料,取得了一张增值税专用发票,发票上注明的价款是10000元,增值税额是300元。那么,该小规模纳税人在进行会计核算时,这批原材料的成本就是10300元(10000 + 300),而不是10000元。因为这300元的增值税不能抵扣,只能计入原材料的成本。


再比如,小规模纳税人租赁办公场地,取得了一张增值税专用发票,发票上注明的租金是5000元,增值税额是150元。同样,该小规模纳税人在核算租赁成本时,应将这150元的增值税也计入租赁成本,即租赁成本为5150元(5000 + 150)。


综上所述,小规模纳税人取得的专票是要计入成本的。这是因为小规模纳税人不能抵扣进项税额,专票上的税额应和价款一起构成相关资产或费用的成本。

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