小规模纳税人开普票还是专票能享受免税政策?

我是小规模纳税人,在开发票时不知道开普票还是专票能享受免税政策。要是开错了,可能就多缴税,增加成本。我想知道具体开哪种发票能免税,政策是怎样规定的,以免造成不必要的损失。
张凯执业律师
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对于小规模纳税人开普票还是专票能享受免税政策这个问题,需要依据我国现行的税收政策来判断。下面来为您详细解释。首先,我们要了解小规模纳税人、普通发票和专用发票的概念。小规模纳税人是指年销售额在规定标准以下,并且会计核算不健全,不能按规定报送有关税务资料的增值税纳税人。普通发票是指在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的收付款凭证。专用发票则是增值税一般纳税人销售货物或者提供应税劳务开具的发票,是购买方支付增值税额并可按照增值税有关规定据以抵扣增值税进项税额的凭证。根据《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》,自2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日,增值税小规模纳税人适用 3%征收率的应税销售收入,减按 1%征收率征收增值税;适用 3%预征率的预缴增值税项目,减按 1%预征率预缴增值税。增值税小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过 10 万元(以 1 个季度为 1 个纳税期的,季度销售额未超过 30 万元,下同)的,免征增值税。这里所说的免税政策主要是针对开具增值税普通发票而言。如果小规模纳税人开具的是增值税专用发票,那么开具专票部分对应的销售额是需要缴纳增值税的,无法享受免税政策。这是因为专票具有抵扣功能,受票方取得专票后可以用于抵扣其进项税额。如果小规模纳税人开专票也免税,就会造成增值税抵扣链条的断裂和税收漏洞。例如,小规模纳税人 A 公司在一个季度内销售额为 25 万元,其中开具普票销售额为 20 万元,开具专票销售额为 5 万元。由于季度销售额未超过 30 万元,开具普票的 20 万元可以享受免税政策;而开具专票的 5 万元则需要按照规定缴纳增值税。综上所述,小规模纳税人开具增值税普通发票,在符合月销售额未超过 10 万元(季度销售额未超过 30 万元)的条件下,可以享受免税政策;开具增值税专用发票则不能享受该免税政策。

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