增值税小规模纳税人是否可以抵扣增值税?

我是一家小公司的负责人,属于增值税小规模纳税人。最近采购了一批货物,对方给开了增值税专用发票。我不太清楚像我们这种小规模纳税人能不能用这发票来抵扣增值税,希望了解一下相关法律规定。
张凯执业律师
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增值税小规模纳税人通常情况下是不可以抵扣增值税的。


首先,我们来解释一下增值税抵扣的概念。增值税抵扣,简单来说,就是纳税人在缴纳增值税时,可以用购进货物或者接受应税劳务时支付的增值税额,去抵减销售货物或者提供应税劳务时应缴纳的增值税额。例如,企业销售商品产生了100元的增值税销项税额,而在购进原材料时支付了30元的增值税进项税额,那么企业实际需要缴纳的增值税就是100 - 30 = 70元。


对于增值税小规模纳税人,根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十一条规定,小规模纳税人发生应税销售行为,实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法,并不得抵扣进项税额。应纳税额计算公式为:应纳税额=销售额×征收率。这是因为小规模纳税人会计核算不健全,难以准确核算进项税额和销项税额。小规模纳税人适用的征收率一般为3%(疫情期间有优惠政策,可能会降低到1% ),这种简易计税方法操作简单,更适合小规模纳税人的经营特点。


不过,也存在特殊情况。根据《国家税务总局关于增值税发票管理等有关事项的公告》(国家税务总局公告2019年第33号)规定,小规模纳税人自开或代开的增值税专用发票,在特定业务场景下,如符合规定的小规模纳税人销售其取得的不动产,需要按照相关规定计算缴纳增值税,此时如果取得了合法有效的增值税扣税凭证,在计算缴纳增值税时可以按规定进行扣除。但这与一般意义上的进项税额抵扣有所不同,且有严格的业务范围和条件限制。


综上所述,一般情形下增值税小规模纳税人不能抵扣增值税,但在特定业务场景和符合规定的情况下存在一定的特殊处理方式。

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