无票收入会影响增值税吗?

我是一家小公司的负责人,最近发现有些业务客户没要发票,这就形成了无票收入。我不太清楚这种无票收入会不会对增值税有影响,想知道在法律层面上,无票收入到底会不会影响增值税,影响是怎样的呢?
张凯执业律师
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无票收入是指企业取得了收入,但没有开具发票。在税务和法律层面,无票收入是会对增值税产生影响的。


从增值税的概念来讲,增值税是对销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人就其实现的增值额征收的一个税种。只要企业发生了销售货物、提供应税劳务等增值税应税行为,不论是否开具发票,都需要按照规定计算缴纳增值税。


依据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十二条规定,增值税税率和征收率有明确的规定。对于一般纳税人来说,销售货物或者应税劳务,其应纳税额为当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额。无票收入同样要按照适用税率计算销项税额。例如,一家一般纳税人企业取得了10万元的无票销售收入(不含税),适用税率为13%,那么这笔无票收入对应的销项税额就是10万×13% = 1.3万元。


对于小规模纳税人而言,根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十一条规定,小规模纳税人销售货物或者应税劳务,实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法,并不得抵扣进项税额。假设小规模纳税人取得了5万元的无票销售收入(不含税),征收率为3%,则应缴纳的增值税就是5万×3% = 0.15万元。


如果企业隐瞒无票收入,不申报缴纳增值税,这就属于偷税行为。按照《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条规定,纳税人伪造、变造、隐匿、擅自销毁帐簿、记帐凭证,或者在帐簿上多列支出或者不列、少列收入,或者经税务机关通知申报而拒不申报或者进行虚假的纳税申报,不缴或者少缴应纳税款的,是偷税。对纳税人偷税的,由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金,并处不缴或者少缴的税款百分之五十以上五倍以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。


所以,无票收入是会影响增值税的,企业应该按照法律规定如实申报无票收入并缴纳相应的增值税。

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