出口增值税申报是否按离岸价?

我公司有出口业务,在进行出口增值税申报时,不太确定是按照离岸价来申报吗?想了解下具体的规定,因为申报涉及到税务合规和公司的成本核算,不想出现错误,希望能得到准确的解答。
张凯执业律师
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出口增值税申报是否按离岸价,需要根据具体情况来确定。


首先,我们来解释一下离岸价。离岸价(FOB)是国际贸易中常用的价格术语,指的是货物在装运港越过船舷时,卖方完成交货义务的价格,这个价格包含了货物的成本以及将货物运至装运港船上的费用,但不包括运费和保险费等。


在我国的税收规定中,对于出口货物劳务增值税和消费税的退(免)税申报,依据《财政部 国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》(财税〔2012〕39号)等相关规定,生产企业出口货物劳务(进料加工复出口货物除外)增值税退(免)税的计税依据,为出口货物劳务的实际离岸价(FOB)。实际离岸价应以出口发票上的离岸价为准,但如果出口发票不能反映实际离岸价,主管税务机关有权予以核定。


不过,外贸企业出口货物(委托加工修理修配货物除外)增值税退(免)税的计税依据,是购进出口货物的增值税专用发票注明的金额或海关进口增值税专用缴款书注明的完税价格,并非按离岸价来确定。


此外,在一些特殊情况下,即使是生产企业,若采用其他贸易术语,如CIF(成本、保险费加运费)等,需要从CIF价格中扣除运费和保险费等,将其换算成离岸价来进行增值税申报。而且,对于跨境应税行为的退(免)税计税依据等也有不同的规定。所以,不能一概而论地说出口增值税申报就按离岸价,要区分企业类型、贸易方式等多种因素。

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