一般纳税人销售给小规模纳税人,销项税如何计算?

我是一家一般纳税人企业,最近有业务要把货物销售给一家小规模纳税人企业。我不太清楚在这种交易情况下,我的销项税该怎么计算。我知道一般纳税人计算销项税和小规模纳税人不太一样,但这次销售对象是小规模纳税人,想知道计算方法会不会有特殊之处,具体该怎么算。
张凯执业律师
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在了解一般纳税人销售给小规模纳税人时销项税如何计算之前,我们先明确几个基本概念。一般纳税人是指年应征增值税销售额超过财政部、国家税务总局规定的小规模纳税人标准的企业和企业性单位。销项税是指纳税人销售货物或者提供应税劳务,按照销售额和规定税率计算并向购买方收取的增值税额。


根据《中华人民共和国增值税暂行条例》规定,一般纳税人销售货物或者应税劳务,应纳税额为当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额。应纳税额计算公式:应纳税额 = 当期销项税额 - 当期进项税额。销项税额计算公式:销项税额 = 销售额×税率。这里的销售额是指纳税人销售货物或者应税劳务向购买方收取的全部价款和价外费用,但是不包括收取的销项税额。


当一般纳税人销售货物给小规模纳税人时,其销项税的计算方法并不会因为购买方是小规模纳税人而改变。也就是说,一般纳税人依然按照上述公式来计算销项税。比如,一般纳税人销售一批货物给小规模纳税人,不含税销售额为10000元,适用的增值税税率为13%,那么该笔业务的销项税额 = 10000×13% = 1300元。


需要注意的是,一般纳税人开具给小规模纳税人的发票可以是增值税普通发票。因为小规模纳税人不能抵扣进项税额,所以即使取得增值税专用发票也无法进行抵扣。而一般纳税人取得的合法有效的进项税额可以按规定进行抵扣,以计算最终应缴纳的增值税额。

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