一般纳税人走账怎么收税点?

我是一家公司的财务,最近公司有一些走账的业务,涉及的是一般纳税人。我不太清楚一般纳税人走账收税点的具体规则和计算方式,担心处理不好会给公司带来税务风险。想问问大家,一般纳税人走账到底该怎么收税点呢?
张凯执业律师
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在解释一般纳税人走账如何收税点之前,我们先来明确几个关键概念。走账通常指的是企业之间通过银行账户进行资金往来,以此来完成交易或者其他财务操作。而税点则是指在交易中需要缴纳的税款比例。


一般纳税人是指年应征增值税销售额超过财政部、国家税务总局规定的小规模纳税人标准的企业和企业性单位。一般纳税人的特点是增值税进项税额可以抵扣销项税额。


一般纳税人走账收税点主要涉及增值税。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》规定,增值税税率分为不同档次,常见的有13%、9%、6%等。具体适用哪个税率,取决于销售的货物、劳务、服务、无形资产或者不动产的类型。


例如,销售货物适用13%的税率,提供交通运输、邮政、基础电信、建筑、不动产租赁服务,销售不动产,转让土地使用权等适用9%的税率,提供增值电信服务、金融服务、现代服务(租赁服务除外)、生活服务等适用6%的税率。


在实际走账收税点时,一般纳税人计算应纳税额的公式为:应纳税额 = 当期销项税额 - 当期进项税额。当期销项税额是指纳税人当期销售货物、劳务、服务、无形资产或者不动产,按照销售额和适用税率计算并向购买方收取的增值税额,计算公式为:销项税额 = 销售额 × 税率。当期进项税额是指纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产或者不动产支付或者负担的增值税额。


比如,一家一般纳税人企业销售一批货物,销售额为100万元,适用税率为13%,那么销项税额就是100 × 13% = 13万元。如果该企业当期购进原材料等取得的进项税额为8万元,那么当期应纳税额就是13 - 8 = 5万元。


需要注意的是,走账必须是基于真实的交易。如果是虚构交易进行走账,属于违法行为,会面临税务机关的处罚。《中华人民共和国税收征收管理法》规定,纳税人伪造、变造、隐匿、擅自销毁帐簿、记帐凭证,或者在帐簿上多列支出或者不列、少列收入,或者经税务机关通知申报而拒不申报或者进行虚假的纳税申报,不缴或者少缴应纳税款的,是偷税。对纳税人偷税的,由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金,并处不缴或者少缴的税款百分之五十以上五倍以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

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