企业所得税年报退税如何调整为零?

我公司在做企业所得税年报时,系统显示有退税金额。但我不想办理退税,想把退税金额调整为零。可我不知道该从哪些方面去操作调整,也不清楚这样调整是否符合规定,有没有专业人士能给我讲解下具体的调整方法和相关要求呢?
张凯执业律师
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在企业所得税年报中,若不想办理退税而想将退税金额调整为零,这需要我们对纳税申报数据进行合理的调整。首先,我们得了解企业所得税的计算原理。企业所得税是按照应纳税所得额乘以适用税率来计算的,应纳税所得额是企业每一纳税年度的收入总额,减除不征税收入、免税收入、各项扣除以及允许弥补的以前年度亏损后的余额。计算公式为:应纳税所得额 = 收入总额 - 不征税收入 - 免税收入 - 各项扣除 - 允许弥补的以前年度亏损;应纳所得税额 = 应纳税所得额 × 适用税率。


从这个原理出发,若要将退税调整为零,我们可以从收入、扣除项目等方面进行调整。一方面,可以检查收入项目。看看是否存在未确认的收入,如果有,将其在年报中确认,这样会增加应纳税所得额。比如企业有一些已实现但未入账的销售收入,应按照规定确认为当期收入。依据《中华人民共和国企业所得税法》第六条规定,企业以货币形式和非货币形式从各种来源取得的收入,为收入总额。


另一方面,检查扣除项目。一些扣除项目可能存在多扣除的情况,我们可以进行适当调减。例如,企业的业务招待费,按照规定只能按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。如果企业在计算时多扣除了业务招待费,就需要进行调整。还有职工福利费、工会经费、职工教育经费等,都有相应的扣除标准。根据《中华人民共和国企业所得税法》第十条规定,在计算应纳税所得额时,与取得收入无关的其他支出等不得扣除。我们在调整时,要确保符合这些法律规定。


另外,对于以前年度亏损的弥补也需要准确计算。如果在计算时错误地多弥补了以前年度亏损,也会导致应纳税所得额减少,从而产生退税。我们要按照规定准确计算可弥补的以前年度亏损金额。


需要强调的是,在进行调整时,必须要有合理的依据,遵循相关法律法规。随意调整申报数据是违反税法规定的,可能会面临税务机关的处罚。企业应当认真核对各项数据,确保调整的合法性和合理性。

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